Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
87,36 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
119,22 € |
Marta Figurová |
5. 3. 2024 |
Zber kuchynského odpadu 1/24 |
22,80 € |
ESPIK Group s.r.o. |
5. 3. 2024 |
Kamera s držiakom OCÚ |
403,80 € |
D-BAND servis, |
5. 3. 2024 |
Nabitie stravnej karty |
0,00 € |
Up Déjeuner, s. r. o. |
5. 3. 2024 |
Telefón OcÚ,MŠ 1/24 |
34,58 € |
Slovak Telekom |
5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 2/24 |
39,90 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
5. 3. 2024 |
Prevádzka web stránky |
298,80 € |
Galileo Corporation s.r.o. |
5. 3. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
72,60 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
5. 3. 2024 |
Rohož OcÚ, MŠ |
38,45 € |
Lindstrom, s.r.o. |
5. 3. 2024 |
Internet OcÚ, MŠ 1/24 |
21,50 € |
Martin Kandráč |
7. 2. 2024 |
Vývoz komunálneho odpadu 1/24 |
535,10 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
Vyúčtovanie spoločnej úrad.2023 |
-60,31 € |
Mesto Lipany |
7. 2. 2024 |
Spoločnej úradovni za I.Q 24 |
432,25 € |
Mesto Lipany |
7. 2. 2024 |
Školiaci materiál OCÚ |
10,00 € |
RVC Prešov |
7. 2. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
111,60 € |
Anton Šarišský |
7. 2. 2024 |
Kniha predškoláci Cvičia" |
27,80 € |
Občianske združenie Rozprávky pre detičky |
7. 2. 2024 |
Zber použitého oleja 1/24 |
7,20 € |
ESPIK Group s.r.o. |
7. 2. 2024 |
Vývoz BRKO 1/24 |
90,72 € |
Brantner Nova, s.r.o. |
7. 2. 2024 |
Transfer DHZ-Požiarník 2024 |
36,00 € |
Dobrovoľná požiarna ochrana |
7. 2. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
33,37 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
7. 2. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
170,00 € |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
7. 2. 2024 |
Montáž vianočného osvetlenia |
122,40 € |
Radoslav Miko |
7. 2. 2024 |
Update programu Mzdy 2024 |
55,80 € |
Ifosoft s.r.o. |
7. 2. 2024 |
Potraviny ŠJ 1/24 |
23,03 € |
TAMILA, spol.s r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.