Dátum zverejnenia | Číslo faktúry Popis plnenia |
Cena * | Dodávateľ Odberateľ |
---|---|---|---|
28. 12. 2017 |
ser.popl.Kataster 12/17-11/18 |
216,00 EUR |
Geosense SK s.r.o. |
2. 11. 2017 |
internet 11/17 |
12,50 EUR |
Martin Kandráč |
8. 11. 2017 |
toner,kanc.papier |
27,00 EUR |
D-BAND servis, |
7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
30,10 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
8,71 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
7. 11. 2017 |
potraviny ŠJ |
75,14 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
26. 10. 2017 |
sprac.tech.časti projektu-chodník Utro |
670,00 EUR |
4road DS s.r.o. |
26. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
18,84 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
26. 10. 2017 |
zber a odvoz použ.oleja 9/17 |
7,20 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
26. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
17,53 EUR |
Anton Šarišský |
26. 10. 2017 |
licenčný poplatok-kataster 2017 |
34,00 EUR |
Danka Tkáčová |
26. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
32,22 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
18. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
14,81 EUR |
RYBA Košice spol.s r.o. |
23. 10. 2017 |
elektrika OCÚ 9/17 |
54,38 EUR |
Východoslovenská energetika a.s. |
18. 10. 2017 |
odvoz a prenájom VOK 9/17 |
209,37 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
18. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
54,05 EUR |
MILK-AGRO SPOL. S.R.O. |
18. 10. 2017 |
telefón MŠ 9/17 |
14,59 EUR |
Slovak Telekom |
18. 10. 2017 |
potravony ŠJ |
327,37 EUR |
Marta Figurová |
18. 10. 2017 |
zber a odvoz kuch.odpadu 9/17 |
22,80 EUR |
ESPIK Group s.r.o. |
18. 10. 2017 |
fotografovanie obce |
88,80 EUR |
CBS spol, s.r.o. |
18. 10. 2017 |
spoločnej úradovni 4.Q 17 |
193,00 EUR |
Mesto Lipany |
18. 10. 2017 |
telefón OCÚ 9/17 |
23,52 EUR |
Slovak Telekom |
18. 10. 2017 |
potraviny ŠJ |
15,66 EUR |
TAMILA, spol.s r.o. |
18. 10. 2017 |
SMS služby pre VO a MR 9/17 |
24,00 EUR |
O2 Slovaka, s.r.o. |
18. 10. 2017 |
oodvoz a uloženie odpadu 9/17 |
422,27 EUR |
Brantner Nova, s.r.o. |
* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.